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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-784-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de mobiliario para servicio de alimentación del HMSV. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2019, Ley N° 21.125, Partida 16, Ministerio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d) se fija dicho plazo en cons |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
10115 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EKIPOTEL CHILE S.A. - CLAUDIA ROSSEL |
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Razón Social |
EKIPOTEL CHILE S A
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R.U.T. |
79.844.080-2 |
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Sucursal |
EKIPOTEL CHILE S.A. - CLAUDIA ROSSEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192404 2239-8-LP14
| Carros médicos o accesorios | 1 | | (1392518 )CARRO CURACIÓN - KAFTC01102C 86 X 54 X 93 CM 1419019 | (1392518) CARRO CURACIÓN - KAFTC01102C 86 X 54 X 93 CM; Código: KAFTC01102C; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 56.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.100
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$ 56.100
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Total Neto
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$ 56.100
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Descuento
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$ 2.861
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.115
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 63.354
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.