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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-787-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COVID-19 contratación de servicios de movilización para Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-12-2020 |
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Proveedor |
Vania Tour |
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Razón Social |
MIGUEL ANGEL PARRA CARRENO
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R.U.T. |
6.232.798-7 |
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Sucursal |
Vania Tour |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad | Contratación de servicios de movilización para la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, como estrategia para enfrentar emergencia sanitaria COVID-19 del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara | Desde las dependencias de Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara ubicadas en calle Carrera N° 1603 de la ciudad de La Calera y según programa de visitas domiciliarias dentro del radio de la ciudad de La Calera (Hijuelas, Nogales, El Melón, etc.). |
$ 6.208.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.208.470
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$ 6.208.470
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Total Neto
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$ 6.208.470
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.208.470
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.