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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-789-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de ayudas técnicas Programa Piloto 2020 y 2021 del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
32984 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2020 |
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Proveedor |
LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. |
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Razón Social |
LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA
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R.U.T. |
79.636.400-9 |
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Sucursal |
LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42241810
| Órtesis ortopédicas espinales | 35 | Unidad | BASTON CODERA MOVIL. | BASTON CODERA MOVIL. |
$ 4.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 173.600
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$ 173.600
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Total Neto
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$ 173.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.984
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$ 206.584
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.