Orden de Compra. Nº1703-793-CM15 "ADQUISICION MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-793-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 113845,53
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas Limitada
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
2239-7-LP12
Escobillones10 (903171) ESCOBILLÓN VIRUTEX PISO FLOTANTE UNIDAD 914776(903171) ESCOBILLÓN VIRUTEX PISO FLOTANTE UNIDAD; Código: 86952;Región : V $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDAD10 (977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 15523;Región : V $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830 $ 2.830
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas70 (979645) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA /JARDIN 360 CC 994776(979645) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA /JARDIN 360 CC; Código: 12502;Región : V $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.230 $ 153.230
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U1020 (981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS 997264(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS; Código: 10978;Región : V $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (996548) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FRUTILLA CREMA 12 UNIDADES 1013626(996548) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FRUTILLA CREMA 12 UNIDADES; Código: 88771;Región : V $ 13.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.232 $ 80.232
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas10 (210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 210745(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO ; Código: 12464;Región : V $ 2.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.410 $ 22.410
42132102
2239-7-LP12
Cubrecamillas75 (519707) SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 509510(519707) SABANILLA ELITE 2 ROLLOS ; Código: 92208;Región : V $ 3.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.475 $ 287.475
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general30 (813359) LIMPIADOR MULTIUSO KLENZO SACHET 80 ML 818359(813359) LIMPIADOR MULTIUSO KLENZO SACHET 80 ML ; Código: 65271;Región : V $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 599.187
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.846
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 713.033


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.