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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-809-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
arriendo fotocopiadora |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
17955 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
bravodigital |
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Razón Social |
JOSE LUIS BRAVO GUAJARDO
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R.U.T. |
7.096.819-3 |
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Sucursal |
bravodigital |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Fotocopiadoras | 1 | Unidad no definida | | ARRIENDO Y MANTENCION FOTOCOPIADORA, SEGUN COPIAS ACUMULADAS PERIODO SEPTIEMBRE 2011 |
$ 94.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.500
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$ 94.500
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Total Neto
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$ 94.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.955
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$ 112.455
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.