Orden de Compra. Nº1703-849-CM18 "Adquisición de Insumos Médicos para reposición de stock en bodega de Farmacia del HMSV."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-849-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Médicos para reposición de stock en bodega de Farmacia del HMSV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 623 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días “a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2018, Ley N° 21.053, Partida 16, correspondiente al Misterio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, en la letra d) se
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 18322
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOPLUS LTDA. - Casa Matriz
Razón Social SOC MEDICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BIOPLUS
R.U.T. 77.844.060-1
Sucursal BIOPLUS LTDA. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281914
2239-16-LR15
Contenedores desechables de esterilización3 (1382835 )CONTENEDOR DESECHABLE ZENSIV OSTOMY PRODUCTS BOLSA ILEO-COLOSTOMIA DRENABLE 20 UNIDADES 1409337(1382835) CONTENEDOR DESECHABLE ZENSIV OSTOMY PRODUCTS BOLSA ILEO-COLOSTOMIA DRENABLE 20 UNIDADES; Código: D1NB10; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 32.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.400
Total Neto $ 98.400
Descuento $ 1.968
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.322
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 114.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.