Orden de Compra. Nº1703-855-CM18 "Adquisición de artículos publicitarios para Comisión Mixta del HMSV."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-855-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos publicitarios para Comisión Mixta del HMSV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 647 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2018, Ley N° 21.053, Partida 16, correspondiente al Misterio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, en la letra d) se f
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 112665
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 2M Regalos e Impresiones Corporativas
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA ARTICULOS PUBLICITARIOS
R.U.T. 76.402.563-6
Sucursal 2M Regalos e Impresiones Corporativas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
2239-2-LP15
Lápiz pasta1 (1224186 )LÁPIZ PROMOCIONAL - 1250191(1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(290) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 160.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.790 $ 160.790
82121508
2239-2-LP15
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols1 (1224171 )BOLSA ECOLÓGICA - 1250176(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(260) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 144.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.760 $ 144.760
48101905
2239-2-LP15
Tazas para servicio de mesa1 (1224262 )TAZÓN - 1250267(1224262) TAZÓN - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(130) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(3) $ 312.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.130 $ 312.130
Total Neto $ 617.680
Descuento $ 24.707
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.665
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 705.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.