Orden de Compra. Nº1703-858-SE12 "MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION INMUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-858-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 41182,0763
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RyT Ltda
Razón Social RAMELLI Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 77.232.300-k
Sucursal RyT Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos2Unidad no definidavanitorio loza blanco   $ 12.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.504 $ 24.504
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio2Unidad no definidadesague lavat. c rebalse l-1/4  $ 2.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.848 $ 5.849
30171607
Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal3Unidad no definidaventana aluminio 1.20 + 0.30   $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.815 $ 67.815
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada30Unidad no definidamanguera mallaflex jardin 3/4  $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.130 $ 20.118
31162506
Soporte de pared200Unidad no definidatarugos n°06  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.688
31162506
Soporte de pared200Unidad no definidatarugo n°08  $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.378
31162506
Soporte de pared200Unidad no definidatarugo n°10  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.714
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio2Unidad no definidamonomando traum eco lavatorio  $ 5.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.058 $ 11.059
30222010
Depósito terminal4Unidad no definidaTERMINAL SO-HE 1/2  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116 $ 2.118
31161503
Clavo-tornillo2Unidad no definidaTAPA TORNILLO HE 1/2"  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 404
27112125
Alicates de punta redonda1Unidad no definidaDEWALT PUNTA HEXA. AUTOPERF. 5/16"  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849
24141702
Tapones de extremidad tubo o núcleo6Unidad no definidaTUBO SANITARIO 40 6 MT.  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.874 $ 2.874
31242206
Vidrios ópticamente planos1Unidad no definidavidrio normal 85.5x37.5 cm  $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
27111801
Cintas métricas2Unidad no definidahuincha medir powerlock 3/4+5mt  $ 9.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.984 $ 19.984
27111801
Cintas métricas1Unidad no definidahuincha medir powerlock 1+8mt  $ 11.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.916 $ 11.916
76101502
Servicios de limpieza de lavabos2Unidad no definidaSIFON LAVAT. REGIO RECTA 1-1/4   $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE SINT. PROF. NEGRO GL.  $ 14.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.597 $ 14.597
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad5Unidad no definidadisplay lioi picaporte 1076 2"  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad5Unidad no definidadisplay lioi picaporte 1076 2-1/2"  $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355 $ 3.353
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad no definidaANTICORROSIVO SOQ. AZUL GL  $ 7.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.235 $ 7.235
Total Neto $ 216.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.182
TOTAL OC $ 257.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.