Orden de Compra. Nº1703-882-CM18 "Adquisición de insumos clinicos para reposicion de stock en bodega de farmacia del HMSV."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-882-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos clinicos para reposicion de stock en bodega de farmacia del HMSV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 674 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2018, Ley N° 21.053, Partida 16, correspondiente al Misterio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, en la letra d) se f
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 178402
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281521
2239-16-LR15
Sets de esterilización10 (1384266 )DETERGENTES ENZIMÁTICOS ANIOS OPASTER BIDÓN 5 L UNIDAD 1410767(1384266) DETERGENTES ENZIMÁTICOS ANIOS OPASTER BIDÓN 5 L UNIDAD; Código: 0702010370; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $420 $ 20.990,00 $ 0,00 $ 4.200,00 $ 209.900 $ 214.100
42272016
2239-16-LR15
Espirales para laringe o sus accesorios2 (1267024 )MASCARILLA LARINGEA LMA PROSEAL Nº5 - R UNIDAD 1293124(1267024) MASCARILLA LARINGEA LMA PROSEAL Nº5 - R UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $2400 $ 119.990,00 $ 0,00 $ 4.800,00 $ 239.980 $ 244.780
42272016
2239-16-LR15
Espirales para laringe o sus accesorios2 (1267022 )MASCARILLA LARINGEA LMA PROSEAL Nº3 - R UNIDAD 1293122(1267022) MASCARILLA LARINGEA LMA PROSEAL Nº3 - R UNIDAD; Código: 0102150030; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $2400 $ 119.990,00 $ 0,00 $ 4.800,00 $ 239.980 $ 244.780
42272016
2239-16-LR15
Espirales para laringe o sus accesorios2 (1267020 )MASCARILLA LARINGEA LMA PROSEAL Nº2 - R UNIDAD 1293120(1267020) MASCARILLA LARINGEA LMA PROSEAL Nº2 - R UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $2400 $ 119.990,00 $ 0,00 $ 4.800,00 $ 239.980 $ 244.780
Total Neto $ 948.440
Descuento $ 9.484
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.402
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.117.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.