|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1703-883-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Escritorio para Servicio de Urgencia del HMSV |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2018, Ley N° 21.053, Partida 16, correspondiente al Misterio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, en la letra d) se f |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
|
|
R.U.T. |
61.606.609-9 |
|
Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
|
Comuna |
La Calera
|
|
Impuesto |
8841 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AGM y DIMAD S.A. |
|
Razón Social |
AGM Y DIMAD SA
|
|
R.U.T. |
76.909.170-k |
|
Sucursal |
AGM y DIMAD S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56121804 2239-8-LP14
| Escritorio técnico del instructor | 1 | | (1137993 )ESCRITORIO - BLOQ RECTO 90 X 60 X 75 CM 1160037 | (1137993) ESCRITORIO - BLOQ RECTO 90 X 60 X 75 CM; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 47.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.000
|
$ 47.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 47.000
|
|
Descuento
|
$ 470
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.841
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 55.371
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.