Orden de Compra. Nº1703-97-SE26 "Contratación de Servicios de Transporte de Personal de los Programas Paliativo/Alivio del Dolor/UHD del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-97-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Contratación de Servicios de Transporte de Personal de los Programas Paliativo/Alivio del Dolor/UHD del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1703-18-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 292
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FENIX
Razón Social TRANSPORTES FENIX SPA
R.U.T. 77.515.243-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FENIX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte2140UnidadServicio de transporte de personal sanitario para Programa Paliativos y Alivio del DolorServicio de transporte de personal sanitario para Programa Alivio del Dolor, Febrero 2026, Móvil 1. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140.000 $ 2.140.000
81141604
Servicios de transporte2317UnidadServicio de transporte de personal sanitario para Programa UHD.Servicio de transporte de personal sanitario para Programa UHD, Febrero 2026, Móvil 3. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.317.000 $ 2.317.000
81141604
Servicios de transporte1989UnidadServicio de transporte de personal sanitario para Programa Paliativos y Alivio del DolorServicio de transporte de personal sanitario para Programa Paliativos, Febrero 2026, Móvil 2. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989.000 $ 1.989.000
Total Neto $ 6.446.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.446.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.