|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1704-1051-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-103-LE16 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1704-103-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
61.606.608-0 |
|
Dirección de Facturación |
recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl |
|
Comuna |
Quillota
|
|
Impuesto |
76000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Raul Chavez Mora |
|
Razón Social |
RAUL HERNAN CHAVEZ MORA
|
|
R.U.T. |
7.196.858-8 |
|
Sucursal |
Raul Chavez Mora |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111503
| Bolsas de plástico | 250 | kilogramo | BOLSAS TRANSPARENTES VIRGEN 25 X 35 | Bolsas Transparentes 25 X 35; Entrega en 2 días hábiles;
Preswentación en sacos de 25 kilos cada uno;
Materias primas 100% virgen.- |
$ 1.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 400.000
|
$ 400.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 400.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.000
|
|
$ 476.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.