Orden de Compra. Nº1704-1883-CA07 "CONFECCION PLANCHAS IMPRENTA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Martín de Quillota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1704-1883-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2007
Nombre de la Orden de Compra CONFECCION PLANCHAS IMPRENTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONFECCION PLANCHAS BOLETIN INFORMATIVO MENSUAL MES DE MAYO DEL 2007 UNIDAD DEMANDANTE S.D.A. SEGUN CONVENIO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota
Razón Social Hospital San Martín de Quillota
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Martín de Quillota
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl
Comuna -1
Impuesto 5798,04
Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Enrique Antonio Rodriguez Pavez
R.U.T. 9.083.254-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101707
Planchas de imprenta2UnidadPlanchas de imprentaPLANCHAS METALICAS PARA BOLETIN MES DE MAYO 2007 $ 15.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.516 $ 30.516
Total Neto $ 30.516
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.798
TOTAL OC $ 36.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.