Orden de Compra. Nº1704-192-SE14 "CLORO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1704-192-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2014
Nombre de la Orden de Compra CLORO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1704-59-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota
Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl
Comuna Quillota
Impuesto 125400
Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial B&G
Razón Social COMERCIAL GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.242.710-9
Sucursal Comercial B&G
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería1000kilogramoCLORO, COD.1101004.CLORO, COD.1101004. $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
Total Neto $ 660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.400
TOTAL OC $ 785.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.