Orden de Compra. Nº1704-2857-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-218-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1704-2857-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-218-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1704-218-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl
Comuna 69
Impuesto 18209,6
Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insumos Gottlieb
Razón Social SILVIA CECILIA DE SANTA TERESI GOTTLIEB VENEGAS
R.U.T. 8.806.376-7
Sucursal Insumos Gottlieb
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181703
Comprobadores de cables, electrodos o unidades de electrocardiografía (ECG)4Kit[CodInt:347B181|4,0] SET DE ELECTRODO CARDIOCLIP EXTREMIDADES ADULTO INDICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE SERIE DEL PRODUCTO [CodInt:347B181|4,0] SET DE ELECTRODO CARDIOCLIP EXTREMIDADES ADULTO INDICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE SERIE DEL PRODUCTO $ 23.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.840 $ 95.840
Total Neto $ 95.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.210
TOTAL OC $ 114.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.