Orden de Compra. Nº1704-2893-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-21-LR21 ENERO/FEBRERO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1704-2893-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-21-LR21 ENERO/FEBRERO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1704-21-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6027
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo a lo establecido en la glosa 02, letra e del presupuesto del Ministerio de Salud del año 2022, aprobado por la ley N° 21.395 y en la medida que la Hospital cuente con disponibilidad presupuestaria según la Ley de Presupuestos del Sector Públi
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Facturación CALLE OHIGGINS 2200 QUILLOTA..
Comuna Quillota
Impuesto 24938,26
Dirección de Envío de la Factura CALLE OHIGGINS 2200 QUILLOTA..
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAVAQUIM
Razón Social SOC DE LAVADOS Y LIMPIADOS QUIMICOS LTDA
R.U.T. 79.510.060-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LAVAQUIM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería28378Unidad no definidaCONTRATACIÓN DE "SERVICIOS DE LAVANDERÍA DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA”, Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS RESPECTIVOS. OFERTAR SEGÚN ANEXO ECONÓMICO N°1. MES DE ENERO 2025 (28.378 kg.)$15.579.522.-DESCUENTO $15.477.620.- SEGÚN INFORMES DE MULTA REX:326-327-328-329-330-321-331/11-02-2025La Oferta económica corresponde al precio por kilo de ropa de 549 según lo informado en anexo No.1de las bases administrativas.valor unitario y neto. ENERO 2025 $15.579.522.DESCUENTO $15.477.620.-Inf.Multa REX 326-327-328-329-330-321-331/11-02-2025 $ 549,00 $ 15.477.620,00 $ 0,00 $ 15.579.522 $ 101.902
91111502
Servicios de lavandería7408kilogramoCONTRATACIÓN DE "SERVICIOS DE LAVANDERÍA DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA”, Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS RESPECTIVOS. OFERTAR SEGÚN ANEXO ECONÓMICO N°1. 01 AL 08 2025 (7.408 kg.) $4.066.992.-DESCUENTO $4.037.640.- SEGÚN INFORMES DE MULTA REX: 325-332/11-02-2025 La Oferta económica corresponde al precio por kilo de ropa de 549 según lo informado en anexo No.1 de las bases administrativas.valor unitario y neto. 01 AL 08 DE FEBRERO 2025 (7.408 kg) $4.066.992.DESCUENTO $4.037.640.- Inf.Multa REX 325-332/11-02-2025 $ 549,00 $ 4.037.640,00 $ 0,00 $ 4.066.992 $ 29.352
Total Neto $ 131.254
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.938
TOTAL OC $ 156.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.