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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1704-2935-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 1704-2935-CM25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
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R.U.T. |
61.606.608-0 |
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Dirección de Facturación |
LA CONCEPCION 1050 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LA CONCEPCION 1050 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Kibernum S.A |
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Razón Social |
INGENIERIA INFORMATICA KIBERNUM S A
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R.U.T. |
96.616.770-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kibernum S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-19-LR23
| PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | 1 | | (2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | (2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales |
UF 997,94
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 997,9400
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UF 997,9400
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Total Neto
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UF 997,9400
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Descuento
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UF 29,9382
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Cargos
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UF 0,0000
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Exento 0 %
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UF 0,0000
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Impuesto específico
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UF 0,0000
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UF 968,0018
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.