Orden de Compra. Nº1704-3152-R106 "COMPRA DE SOGA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Martín de Quillota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1704-3152-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SOGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOGA PARA ACTIVIDAD CELEBRACION NAVIDEÑA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota
Razón Social Hospital San Martín de Quillota
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Martín de Quillota
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl
Comuna Quillota
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LAGOMARSINO HNOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 84.539.900-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151503
Cuerda de polipropileno80Metro LinealCuerda de polipropilenoSOGA PENLON 1/2" $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.120 $ 53.120
Total Neto $ 53.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 53.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.