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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1704-3582-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS MES JUNIO-JULIO 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1704-39-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
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R.U.T. |
61.606.608-0 |
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Dirección de Facturación |
CALLE OHIGGINS 2200 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
1516770 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE OHIGGINS 2200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OPTICAS GENESIS |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS OPTICOS CRISTIAN VAR
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R.U.T. |
76.672.277-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OPTICAS GENESIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 887 | Unidad no definida | SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO 2024, SEGUN MEMO N°118 UNIDAD GES FECHA 30-07-2024 | SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO 2024, SEGUN MEMO N°118 UNIDAD GES FECHA 30-07-2024 |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.983.000
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$ 7.983.000
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Total Neto
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$ 7.983.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.516.770
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$ 9.499.770
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.