Orden de Compra. Nº1704-3773-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-28-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1704-3773-SE19
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-28-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Factura emitida en mes Diciembre 2019 y aun sin canclar
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1704-28-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota
Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7915 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo a lo establecido en la glosa 02, letra d del presupuesto del Ministerio de Salud del año 2019, aprobado por la ley N° 21.125, y en la medida que el Hospital cuente con disponibilidad presupuestaria según la Ley de Presupuestos del Sector Públ
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Facturación LA CONCEPCION 1050 QUILLOTA
Comuna Quillota
Impuesto 499877,27
Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION 1050 QUILLOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proyelco Chile
Razón Social OSCAR NIBALDO PAREDES CORDOVA
R.U.T. 9.036.848-6
Sucursal Proyelco Chile
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA, TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y TÉCNICAS ESPECIALES. Mantencion de transformador $ 2.630.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.630.933 $ 2.630.933
Total Neto $ 2.630.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 499.877
TOTAL OC $ 3.130.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.