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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1704-3898-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1704-697-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
CENA BAILABLE CELEBRACION DIA DEL HOSPITAL; REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA SDA.; U. DTE. SDA. |
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Proveniente de Licitación
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1704-697-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Martín de Quillota |
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Razón Social |
Hospital San Martín de Quillota
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R.U.T. |
61.606.608-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
La Concepción 1050 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Martín de Quillota
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R.U.T. |
61.606.608-0 |
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Dirección de Facturación |
recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
464621,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA MERCEDES FERNANDEZ CISTERNAS
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R.U.T. |
5.444.482-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | Banquetes | CENA PARA 300 PERSONAS SEGUN DETALLE: 1 PISCO SOUR,1 LOMO C/AGREGADO,1 POSTRE HELADO,1/3 VINO Ó BEBIDA X PERSONA,1 CAFE; 1 SALON, APOYO TECNICO, AMPLIFICACION 21:00 HRS. EL 05 DE OCTUBRE DE 2007.- |
$ 2.445.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.445.378
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$ 2.445.378
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Total Neto
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$ 2.445.378
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 464.622
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$ 2.910.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.