Orden de Compra. Nº
1704-4752-SE19
"
MATERIALES PARA D.ELECTRICO (PENDIENTE)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1704-4752-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA D.ELECTRICO (PENDIENTE)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Martín de Quillota
Razón Social
HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
R.U.T.
61.606.608-0
Dirección de Unidad de Compra
La Concepción 1050
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7324 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
R.U.T.
61.606.608-0
Dirección de Facturación
LA CONCEPCION 1050
Comuna
Quillota
Impuesto
60270,4206
Dirección de Envío de la Factura
LA CONCEPCION 1050
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INFINITO
Razón Social
GUSTAVO LUIS LOPEZ GONZALEZ
R.U.T.
7.115.150-6
Sucursal
INFINITO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121303
Cajas eléctricas
3
Caja
CAJAS HIDROBOX
CAJAS HIDROBOX
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.118
$ 14.118
39121303
Cajas eléctricas
3
Unidad
MODULO MAGIC 9/12
MODULO MAGIC 9/12
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.276
$ 6.277
26112105
Sistemas de frenado eléctrico
1
Unidad
AUTOMATICO BT. 16A
AUTOMATICO BT. 16A
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
26112105
Sistemas de frenado eléctrico
2
Unidad
AUTOMATICO BT 10A
AUTOMATICO BT 10A
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.345
39121711
Entubación
2
Unidad
MOLDURAS 20X12
MOLDURAS 20X12
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
39121303
Cajas eléctricas
5
Unidad
CAJAS ESTANCO 150X150X80
CAJAS ESTANCO 150X150X80
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.065
$ 18.067
39121501
Interruptores de seguridad
5
Unidad
AUTOMATICOS BTICINO 6A
AUTOMATICOS BTICINO 6A
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.361
46171606
Sirenas
4
Unidad
BALIZA AMBAR 220
BALIZA AMBAR 220
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.192
$ 23.193
39101608
Focos cialiticos
1
Unidad
FOCO LED 50 W FRIA
FOCO LED 50 W FRIA
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
26112105
Sistemas de frenado eléctrico
1
Unidad
DIFERENCIAL BRUNA 2X25A
DIFERENCIAL BRUNA 2X25A
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.521
$ 12.521
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
CAJA ESTANCA 100X100
CAJA ESTANCA 100X100
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
32101510
Tablero de cables imprimido
1
Unidad
TABLERO 8 PTOS S/P
TABLERO 8 PTOS S/P
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
26111716
Batería de oxido de mercurio
8
Unidad
BATERIA RV 7AH
BATERIA RV 7AH
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.952
$ 73.952
39101601
ampolletas halógenas
20
Unidad
AMPOLLETA LED 9W = 60W CALIDA
AMPOLLETA LED 9W = 60W CALIDA
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.960
31201512
Cinta Transparente
1000
Unidad
AMARRAS PLASTICAS 150MM
AMARRAS PLASTICAS 150MM
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 12.605
26121613
Cable aislado o forrado
60
Metro Lineal
CABLE CONCENTRICO 2X4
CABLE CONCENTRICO 2X4
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.380
$ 46.380
26121610
Cable de bronce
100
Metro Lineal
CORDÓN 3X1,5
CORDÓN 3X1,5
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.400
$ 66.400
Total Neto
$ 317.213
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.270
TOTAL OC
$ 377.483
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.