Orden de Compra. Nº1704-480-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1704-73-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1704-480-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1704-73-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 664 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Facturación CALLE OHIGGINS 2200 QUILLOTA..
Comuna Quillota
Impuesto 871720
Dirección de Envío de la Factura CALLE OHIGGINS 2200 QUILLOTA..
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor laboratorio dental Viña del Mar
Razón Social JAIME ORLANDO GONZÁLEZ GARCÍA
R.U.T. 10.681.743-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal laboratorio dental Viña del Mar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Tabletas para limpiar las prótesis dentales83UnidadREGULARIZA PAGO DE PROTESIS REMOVIBLES ACRILICA PARCIALES O TOTALES DEL PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE. REGULARIZA PAGO DE PROTESIS REMOVIBLES ACRILICA PARCIALES O TOTALES DEL PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150.000 $ 4.150.000
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Tabletas para limpiar las prótesis dentales3UnidadREGULARIZA PAGO DE PROTESIS COSMETICAS DEL PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE.REGULARIZA PAGO DE PROTESIS COSMETICAS DEL PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
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Tabletas para limpiar las prótesis dentales1UnidadREGULARIZA PAGO DE REPARACION COMPUESTA DEL PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE.REGULARIZA PAGO DE REPARACION COMPUESTA DEL PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE. $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
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Tabletas para limpiar las prótesis dentales4UnidadREGULARIZA PAGO DE PROTESIS REMOVIBLES METALICAS DEL PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE. REGULARIZA PAGO DE PROTESIS REMOVIBLES METALICAS DEL PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 4.588.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 871.720
TOTAL OC $ 5.459.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.