Orden de Compra. Nº1704-5654-SE09 "SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2009."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1704-5654-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-09-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2009.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 1704-11763-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl
Comuna Quillota
Impuesto 2174594,27
Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEALIM EIRL
Razón Social SERVICIOS DE ASEO CRISTIAN ANDRES GALDAMES MORALES
R.U.T. 76.973.010-9
Sucursal SEALIM EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de limpieza de edificios1Unidad"PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO" HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA., CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE 2009."PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO" HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA., CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE 2009. $ 10.882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.882.353 $ 10.882.353
Servicios de limpieza de edificios2UnidadSERVICIO DE ASEO CONIN-SALA DE ESPERA DE URGENCIA,POR DOS PERSONAS ADICIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2009.SERVICIO DE ASEO CONIN-SALA DE ESPERA DE URGENCIA,POR DOS PERSONAS ADICIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2009. $ 281.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.880 $ 562.880
Total Neto $ 11.445.233
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.174.594
TOTAL OC $ 13.619.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.