Orden de Compra. Nº1704-6791-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-253-LP12[134232][134237]"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1704-6791-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-253-LP12[134232][134237]
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1704-253-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota
Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl
Comuna Quillota
Impuesto 67070
Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142009
Metamizol sódico5000Ampolla[CodInt:2161400|5.000,0] METAMIZOL1 GR/2ML. EV [CodInt:2161400|5.000,0] METAMIZOL1 GR/2ML. EV $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
51191601
Dextrosa300Ampolla[CodInt:2162274|300,0] GLUCOSA 30% AM 20 ML. [CodInt:2162274|300,0] GLUCOSA 30% AM 20 ML. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 353.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.070
TOTAL OC $ 420.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.