|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1704-6890-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-373-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1704-373-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital San Martín de Quillota |
|
Razón Social |
HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
61.606.608-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
La Concepción 1050 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
61.606.608-0 |
|
Dirección de Facturación |
recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl |
|
Comuna |
Quillota
|
|
Impuesto |
118560 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Pengo Ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD PUBLICITARIA PENGO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.143.126-9 |
|
Sucursal |
Pengo Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101901
| Vajillas de servicio | 520 | Unidad | TAZONES PARA EL MEJORAMIENTO CASINO
DESPACHAR ANTES DEL VIERNES 20/12/2013 | Taozn cermaico con cuhcra individual, variedad de colores, se adjuntan imagenes de colores disponibles, incluye diseño de original, impresion en serigrafia, horneado, capacidad de 320 cc DESPACHAR ANTES DEL VIERNES 20/12/2013 |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 624.000
|
$ 624.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 624.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.560
|
|
$ 742.560
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.