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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1704-7065-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-677-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1704-677-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
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R.U.T. |
61.606.608-0 |
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Dirección de Facturación |
recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
138567 |
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Dirección de Envío de la Factura |
recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROQUIMIA S.A. |
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Razón Social |
PROQUIMIA S A
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R.U.T. |
96.695.350-0 |
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Sucursal |
PROQUIMIA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| Productos de lavandería | 550 | kilogramo | DETERGENTE LAVANDERIA (550) KILOS | DETERGENTE LAVANDERIA (550) |
$ 1.326,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 729.300
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$ 729.300
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Total Neto
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$ 729.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 138.567
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$ 867.867
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.