|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1705-1083-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
|
|
R.U.T. |
61.606.603-k |
|
Dirección de Facturación |
Aranguiz Tudela 380 |
|
Comuna |
Quintero
|
|
Impuesto |
83600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aranguiz Tudela 380 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-11-2022 |
|
|
|
Proveedor |
PRODING LTDA |
|
Razón Social |
PROYECTOS Y DESARROLLO DE INGENIERIA PRODING LIMIT
|
|
R.U.T. |
77.959.640-0 |
|
Sucursal |
PRODING LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40151728
| Kits de reparación de bombas | 1 | Unidad no definida | | |
$ 440.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 440.000
|
$ 440.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 440.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 83.600
|
|
$ 523.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.