Orden de Compra. Nº1705-112-AG26 "COMPRA DE MATERIALES PARA ESMA MEMO N°26: 1705-65-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-112-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA ESMA MEMO N°26: 1705-65-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 448
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO
Comuna Quintero
Impuesto 78787,3
Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T. 76.849.352-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería8UnidadCANALETA ELECTRICA 20 X 40 BLANCAS   $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.320 $ 30.320
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Grapas de ferretería2000UnidadTORNILLO PUNTA FINA 6 X2 PRESENTACION EN CAJA DE 100 UNI  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Grapas de ferretería10UnidadCINTAS UNION PARA PLANCHA VULCANITA   $ 1.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.450 $ 17.450
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Grapas de ferretería10UnidadFOCOS LED REDONDOS O CUADRADOS SOBREPUESTOS LUZ FRIA 24 WTS  $ 4.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.200
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Grapas de ferretería2KitSALA DE BAÑO COMPLETA CON DESCARGA A PISO: ESTANQUE -TASA -LAVAMANAO COLOR BLANCO Y ACCESORIOS DE INSTALACION  $ 142.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.700 $ 285.700
Total Neto $ 414.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.787
TOTAL OC $ 493.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.