Orden de Compra. Nº1705-1414-SE17 "COMPRA DE MEDICAMENTOS MEMO N°34"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-1414-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTOS MEMO N°34
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1705-23-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380
Comuna Quintero
Impuesto 23294
Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPKO CHILE S.A.
Razón Social OPKO CHILE S.A.
R.U.T. 76.669.630-9
Sucursal OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge5UnidadNALOXONA 400MCGG/MLAMPT00095 NALOXONA - INY. 400MCG/1ML X 5 AMP. - F-15232/15, CAJA X 5 VENC...30-06-2019 DESPACHO 48 HRS $ 9.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.975 $ 49.975
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge120UnidadSALES DE REHIDRATACION O - 60 X 30 SACHETS - F-18238/15, CAJA X 30...VENC...31-10-2018 DESPACHO 48 HRS PT00180 SALES DE REHIDRATACION O - 60 X 30 SACHETS - F-18238/15, CAJA X 30...VENC...31-10-2018 DESPACHO 48 HRS $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge50UnidadIBUPROFENO - 200MG/5ML SUSP 100 ML (SANP) - F-22144/15, UNIDAD X 1 VENC..30-04-2019 DESPACHOO 48 HRS PT00333 IBUPROFENO - 200MG/5ML SUSP 100 ML (SANP) - F-22144/15, UNIDAD X 1 VENC..30-04-2019 DESPACHOO 48 HRS $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge25UnidadCLORAMFENICOL 5MG/ML CLOLIRIO OFRALM FC 10ML PT00253 CLORANFENICOL - SOL OFT 0,005 10 ML / NO REQUIERE CADENA DE FRIO - F-20082/13, UNIDAD X 1 VENC..31-03-2019 DESPACHO 48 HRS $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.875 $ 14.875
Total Neto $ 122.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.294
TOTAL OC $ 145.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.