Orden de Compra. Nº
1705-149-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 1705-40-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Quintero
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1705-149-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-03-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 1705-40-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES DE ASEO MARZO 2007
Proveniente de Licitación
1705-40-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Quintero
Razón Social
Hospital Quintero
R.U.T.
61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra
Aranguiz Tudela 380
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Quintero
R.U.T.
61.606.603-k
Dirección de Facturación
Aranguiz Tudela 380
Comuna
-1
Impuesto
27046,5
Dirección de Envío de la Factura
Aranguiz Tudela 380
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
juan carlos araya torres
R.U.T.
11.826.149-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281704
"DETERGEM" 5LT
4
Bidón
"DETERGEM" 5LT
4 BIDON POR 5 LITROS DE DETERGENTE PARA LAVAR MATERIAL QUIRURGICO EQUIVALENTE A DETERGEM
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
47131816
Desodorantes AMBIENTAL "LAVANDA"
2
Bidón
Desodorantes AMBIENTAL "LAVANDA"
2 BIDON POR 5 LITROS DESODORANTE AMBIENTAL AROMA LAVANDA
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
47131811
DETERGENTE "VALOR" 12.5KG
2
Bolsa
DETERGENTE "VALOR" 12.5KG
2 BOLSAS POR 12,5 KILOS DE DETERGENTE PARA LAVAR
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47121812
VIRUTILLA GRUESA
30
Unidad
VIRUTILLA GRUESA
30 UDS. VIRUTILLA O ESPONJA ACERO GRUESA
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
47131503
PAÑO MULTIUSO "IMPEKE"
30
Unidad
PAÑO MULTIUSO "IMPEKE"
30 UDS. PAÑO MULTIUSO FIBRA SINTETICA AMARILLO EQUIVALENTE A DANZARINA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
47121812
VIRUTILLA FINA OLLA
30
Unidad
VIRUTILLA FINA OLLA
30 UDS. DE VIRUTILLA ESPONJA O LANA DE ACERO FINA PARA LAVAR OLLAS
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
53131608
Jabon "POPEYE"
40
Unidad
Jabon "POPEYE"
40 UDS. JABOR DE LAVAR EQUIVALENTE A POPEYE
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
47131615
ESCOBILLON "CLORINDA"
2
Unidad
ESCOBILLON "CLORINDA"
2 UDS. ESCOBILLON PLASTICO EQUIVALENTE A VIRUTEX
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
47131603
Esponjas CON BONOBRIL VIRUTEX
10
Unidad
Esponjas CON BONOBRIL VIRUTEX
10 UDS. ESPONJA CON BONOBRIL LADO AMARILLO Y LADO VERDE EQUIVALENTE A VIRUTEX
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
47131618
Mopas húmedas VIRUTEX C/MANGO
3
Unidad
Mopas húmedas VIRUTEX C/MANGO
3 UDS. MOPAS HUMEDA CON MANGO CHICA
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
47131810
CIF CREMA 750GR
3
Unidad
CIF CREMA 750GR
3 uds. ANTIGRASA EN CREMA EQUIVALENTE A CIF
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
53131635
HISOPO C/BASE
5
Unidad
HISOPO C/BASE
5 UDS. ISOPO PARA LIMPIAR EN EL SANITARIO (TIPO CHANCHITO DE LAS MAMADERAS)
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
46181504
Guantes ASEO 10/G 20/M 25S
55
Par
Guantes ASEO 10/G 20/M 25S
55 PARA DE GUANTES DE ASEO AMARILLOS (10 GRANDES, 20 MEDIANOS , 25 CHICOS)
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.350
$ 20.350
Total Neto
$ 142.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.046
TOTAL OC
$ 169.396
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.