Orden de Compra. Nº1705-149-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1705-40-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Quintero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-149-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1705-40-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE ASEO MARZO 2007
Proveniente de Licitación 1705-40-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social Hospital Quintero
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Quintero
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380
Comuna -1
Impuesto 27046,5
Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social juan carlos araya torres
R.U.T. 11.826.149-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
"DETERGEM" 5LT4Bidón"DETERGEM" 5LT4 BIDON POR 5 LITROS DE DETERGENTE PARA LAVAR MATERIAL QUIRURGICO EQUIVALENTE A DETERGEM $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131816
Desodorantes AMBIENTAL "LAVANDA"2BidónDesodorantes AMBIENTAL "LAVANDA"2 BIDON POR 5 LITROS DESODORANTE AMBIENTAL AROMA LAVANDA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131811
DETERGENTE "VALOR" 12.5KG2BolsaDETERGENTE "VALOR" 12.5KG2 BOLSAS POR 12,5 KILOS DE DETERGENTE PARA LAVAR $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47121812
VIRUTILLA GRUESA30UnidadVIRUTILLA GRUESA30 UDS. VIRUTILLA O ESPONJA ACERO GRUESA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131503
PAÑO MULTIUSO "IMPEKE"30UnidadPAÑO MULTIUSO "IMPEKE"30 UDS. PAÑO MULTIUSO FIBRA SINTETICA AMARILLO EQUIVALENTE A DANZARINA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47121812
VIRUTILLA FINA OLLA30UnidadVIRUTILLA FINA OLLA30 UDS. DE VIRUTILLA ESPONJA O LANA DE ACERO FINA PARA LAVAR OLLAS $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
53131608
Jabon "POPEYE"40UnidadJabon "POPEYE"40 UDS. JABOR DE LAVAR EQUIVALENTE A POPEYE $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
47131615
ESCOBILLON "CLORINDA"2UnidadESCOBILLON "CLORINDA"2 UDS. ESCOBILLON PLASTICO EQUIVALENTE A VIRUTEX $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47131603
Esponjas CON BONOBRIL VIRUTEX10UnidadEsponjas CON BONOBRIL VIRUTEX10 UDS. ESPONJA CON BONOBRIL LADO AMARILLO Y LADO VERDE EQUIVALENTE A VIRUTEX $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47131618
Mopas húmedas VIRUTEX C/MANGO3UnidadMopas húmedas VIRUTEX C/MANGO3 UDS. MOPAS HUMEDA CON MANGO CHICA $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
47131810
CIF CREMA 750GR3UnidadCIF CREMA 750GR3 uds. ANTIGRASA EN CREMA EQUIVALENTE A CIF $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
53131635
HISOPO C/BASE5UnidadHISOPO C/BASE5 UDS. ISOPO PARA LIMPIAR EN EL SANITARIO (TIPO CHANCHITO DE LAS MAMADERAS) $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
46181504
Guantes ASEO 10/G 20/M 25S55ParGuantes ASEO 10/G 20/M 25S55 PARA DE GUANTES DE ASEO AMARILLOS (10 GRANDES, 20 MEDIANOS , 25 CHICOS) $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.350 $ 20.350
Total Neto $ 142.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.046
TOTAL OC $ 169.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.