Orden de Compra. Nº1705-1600-CM17 "COMPRA DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-1600-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380
Comuna Quintero
Impuesto 17310,0906
Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122010
2239-4-LP14
Divisores10 (1006907) SEPARADOR RHEIN OFICIO COLORES VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD 1024907(1006907) SEPARADOR RHEIN OFICIO COLORES VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950
12171703
2239-4-LP14
Tintas10 (1007163) TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 NEGRO UNIDAD 1025163(1007163) TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
44121708
2239-4-LP14
Marcadores9 (1006261) MARCADOR BIC PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024261(1006261) MARCADOR BIC PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.393 $ 3.393
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios20 (1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
44121708
2239-4-LP14
Marcadores9 (1006316) MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024316(1006316) MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.947 $ 7.947
44121708
2239-4-LP14
Marcadores1 (1164316) MARCADOR SHARPIE PERMANENTE FINO NEGRO 12 UNIDADES 1190399(1164316) MARCADOR SHARPIE PERMANENTE FINO NEGRO 12 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar100 (1293357) SOBRE TOMAX 1/2 OFICIO SACO BLANCO 20CMX28CM UNIDAD 1319291(1293357) SOBRE TOMAX 1/2 OFICIO SACO BLANCO 20CMX28CM UNIDAD; Código: 5071;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar200 (1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340407(1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario6 (1362778) TACO CALENDARIO RHEIN TACO CALENDARIO URAL 2017 UNIDAD 1389281(1362778) TACO CALENDARIO RHEIN TACO CALENDARIO URAL 2017 UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.196 $ 11.196
Total Neto $ 92.026
Descuento $ 920
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.310
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 108.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.