Orden de Compra. Nº1705-200-AG26 "COMPRA DE REMOVEDOR DE OXIDO: 1705-124-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-200-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REMOVEDOR DE OXIDO: 1705-124-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 962
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO
Comuna Quintero
Impuesto 122512
Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4SURGERY
Razón Social IN SURGERY SPA
R.U.T. 77.659.135-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 4SURGERY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos32UnidadREMOVEDOR DE OXIDO FRASCO 85 GR/OBLIGATORIEDAD: INDICAR VENCIMIENTO EN CADA PRODUCTO SEGUN CORRESPONDA, ADJUNTAR COTIZACION Y FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS. DESPACHO EN 24 HORAS DESDE ACEPTADA LA OC (LA ACEPTACIÓN DEBE SER MÍNIMO EN 24 HORAS). RECEPCIÓN DE MATERIALES EN BODEGA DE ECONOMATO EN LOS SIGUIENTES HORARIOS DE LUNES A JUEVES DE 08:00 A 12:30 Y DE 14:00 HRS.A 16:00 HRS. VIERNES 08:00 A 12:30 HRS. Y DE 14:00 A 15:00 HRS,DIRECCIÓN ARANGUIZ TUDELA #380, QUINTERO   $ 20.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.800 $ 644.800
Total Neto $ 644.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.512
TOTAL OC $ 767.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.