Orden de Compra. Nº1705-240-SE26 "CONVENIO DE LABORATORIO MARZO LIC 1705-14-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-240-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE LABORATORIO MARZO LIC 1705-14-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1705-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1047
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO
Comuna Quintero
Impuesto 381915,96
Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PONCE BURGOS LTDA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES PONCE BURGOS LIMITADA
R.U.T. 77.091.478-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PONCE BURGOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2Unidad no definidaINCRUSTACIONES CEROMEROS/SEGUN OFERTAINCRUSTACIONES CEROMEROS/SEGUN OFERTA $ 54.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.234 $ 109.234
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale35Unidad no definidaPRÓTESIS ACRÍLICAS TERMINADAS/SEGUN OFERTAPRÓTESIS ACRÍLICAS TERMINADAS/SEGUN OFERTA $ 54.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.850 $ 1.900.850
Total Neto $ 2.010.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 381.916
TOTAL OC $ 2.392.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.