Orden de Compra. Nº1705-307-AG26 "COMPRA DE MATERIALES SALA CALMA ESMA MEMO N°69: 1705-179-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-307-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES SALA CALMA ESMA MEMO N°69: 1705-179-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1788
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO
Comuna Quintero
Impuesto 138182,25
Dirección de Envío de la Factura ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
R.U.T. 76.950.108-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Construcción de obras civiles1UnidadPUERTA DE 70X2 MTS INTERIOR ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS  $ 37.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.100 $ 37.100
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Construcción de obras civiles1UnidadPUERTA 70X2 MTS DE PINO CEREZO 5 VIDRIOS, SE ADJUNTA FOTOGRAFIA DE LO SOLICITADO ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS  $ 198.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.067 $ 198.067
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Construcción de obras civiles1UnidadCERRADURA DE DORMITORIO/OFICINA 40/40 BS SC ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS  $ 38.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.403 $ 38.403
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Construcción de obras civiles1UnidadGALON DE BARNIZ CEDRON CAFE ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS  $ 48.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.007 $ 48.007
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Construcción de obras civiles2UnidadMARCO DE PUERTA DE 70X2 MTS ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS  $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
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Construcción de obras civiles30UnidadPALOS DE 2X2 BRUTO ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS  $ 2.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.280 $ 77.280
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Construcción de obras civiles15UnidadPLANCHAS DE VOLCANITA 15MM ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.850 $ 194.850
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Construcción de obras civiles2UnidadPLANCHA MELAMINA BLANCA 15MM ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS  $ 40.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.490 $ 81.490
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Construcción de obras civiles6UnidadGUARDAPOLVO 70MM ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS  $ 3.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.478 $ 20.478
Total Neto $ 727.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.182
TOTAL OC $ 865.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.