Orden de Compra. Nº
1705-307-AG26
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COMPRA DE MATERIALES SALA CALMA ESMA MEMO N°69: 1705-179-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1705-307-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES SALA CALMA ESMA MEMO N°69: 1705-179-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Quintero
Razón Social
HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T.
61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1788
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T.
61.606.603-k
Dirección de Facturación
ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO
Comuna
Quintero
Impuesto
138182,25
Dirección de Envío de la Factura
ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
R.U.T.
76.950.108-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
PUERTA DE 70X2 MTS INTERIOR ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS
$ 37.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.100
$ 37.100
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
PUERTA 70X2 MTS DE PINO CEREZO 5 VIDRIOS, SE ADJUNTA FOTOGRAFIA DE LO SOLICITADO ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS
$ 198.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.067
$ 198.067
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
CERRADURA DE DORMITORIO/OFICINA 40/40 BS SC ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS
$ 38.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.403
$ 38.403
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
GALON DE BARNIZ CEDRON CAFE ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS
$ 48.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.007
$ 48.007
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
MARCO DE PUERTA DE 70X2 MTS ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS
$ 15.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.600
$ 31.600
72131702
Construcción de obras civiles
30
Unidad
PALOS DE 2X2 BRUTO ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS
$ 2.576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.280
$ 77.280
72131702
Construcción de obras civiles
15
Unidad
PLANCHAS DE VOLCANITA 15MM ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 194.850
$ 194.850
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
PLANCHA MELAMINA BLANCA 15MM ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS
$ 40.745,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.490
$ 81.490
72131702
Construcción de obras civiles
6
Unidad
GUARDAPOLVO 70MM ADJUNTAR FICHA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS
$ 3.413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.478
$ 20.478
Total Neto
$ 727.275
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 138.182
TOTAL OC
$ 865.457
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.