Orden de Compra. Nº1705-338-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1705-34-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-338-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1705-34-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1449
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO
Comuna Quintero
Impuesto 131229,01
Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIVISION DIAGNOSTICO
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIVISION DIAGNOSTICO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaDG GEL ABO/RH (2D) (2X25 CARD)-D.M.  $ 154.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.397 $ 154.397
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaSERASCAN DIANA 2-D.M.  $ 73.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.586 $ 73.586
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaDG GEL COOMB (2X25 CARDS)-D.M.  $ 208.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.028 $ 208.028
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaDG GEL NEWBORN  $ 192.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.846 $ 192.846
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaSERIGRUP DIANA A1/B-D.M.  $ 61.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.822 $ 61.822
Total Neto $ 690.679
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.229
TOTAL OC $ 821.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.