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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1705-342-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1705-3-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1705-3-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
MYRIAM LUZ HUERTA ZAMORANO |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO
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R.U.T. |
61.606.603-k |
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Dirección de Facturación |
Aranguiz Tudela 380 |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
152000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aranguiz Tudela 380 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-04-2019 |
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Proveedor |
Merck S.A. Productos Farmacéuticos |
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Razón Social |
MERCK S A
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R.U.T. |
80.621.200-8 |
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Sucursal |
Merck S.A. Productos Farmacéuticos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42171903
| Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia | 10000 | Unidad | LEVOTIROXINA 25 MCG CM | EUTIROX 25 MCG -Levotiroxina- caja x 50 comp. _ Fecha venc. 31-05-2021 _ Despacho dentro de 3 días hábiles _ Monto minimo facturación $120.000 pesos netos |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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Total Neto
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$ 800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.000
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$ 952.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.