Orden de Compra. Nº1705-507-F307 "MODULO O.I.R.S."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Quintero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-507-F307
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2007
Nombre de la Orden de Compra MODULO O.I.R.S.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MODULO O.I.R.S.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social Hospital Quintero
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Quintero
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380
Comuna -1
Impuesto 83600
Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social drago yaksic dagnino
R.U.T. 4.708.464-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222116
Oficina de admisión1UnidadOficina de admisión1 UD. MODULO O.I.R.S.. MELAMINA BLANCA DE 15 MM CON UN SOBRE CUBERTA DE COLOR AZUL. $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
Total Neto $ 440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.600
TOTAL OC $ 523.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.