Orden de Compra. Nº1705-697-SE12 "INSUMOS DENTALES DESDE 1705-89-L112"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-697-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE 1705-89-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1705-89-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380
Comuna Quintero
Impuesto 29772,81
Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
R.U.T. 78.378.160-3
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales500UnidadMEPIVICAINA 3% TUBO VIDRIO (ANESTSIA DENTAL S/ VASOCONTRICTOR)  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
30201903
Unidades dentales100UnidadPELICULA RETROALVEAR NIÑO 2,2 X 3,5 CM  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
30201903
Unidades dentales100UnidadDISCOS P/PULIR COMPOSITE NEGRO SOFLEX  $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.248
30201903
Unidades dentales1000UnidadEYECTORES DE SALIVA TRANSPARENTE DESECHBLEEYECTORES DE SALIVA TRANSPARENTE DESECHBLE $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30201903
Unidades dentales2UnidadFRESARIOS MIXTOS ACRLICOS 34 FRESASFRESARIOS MIXTOS ACRLICOS 34 FRESAS $ 3.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.310 $ 6.310
30201903
Unidades dentales100UnidadPELICULA RETROALVEAR ADULTO 4,1 X 3,2 CMPELICULA RETROALVEAR ADULTO 4,1 X 3,2 CM $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.261
42192603
Vasos o botellas de administración de medicamentos o accesorios2000UnidadVASOS DESECHABLES   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.800
53131608
Jabones2UnidadANTISEPTICO CLORHEXIDINA 0,12% COLUTORIO, FC 1 LT  $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780
Total Neto $ 156.699
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.773
TOTAL OC $ 186.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.