Orden de Compra. Nº1705-8-C108 "COMPRA DE SERVICIOS PARA TOMA DE RAYOS "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Quintero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-8-C108
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-01-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS PARA TOMA DE RAYOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE SERVICIOS PARA TOMA DE RAYOS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social Hospital Quintero
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Quintero
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380
Comuna -1
Impuesto 405557,47
Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC.ASPEE,MORENO,FACCILONGOMUÑOZ Y MOYA LTDA
R.U.T. 78.615.250-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121808
Laboratorios de rayos X1UnidadLaboratorios de rayos X1 UD. SERVICIO DE RAYOS $ 2.134.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.134.513 $ 2.134.513
Total Neto $ 2.134.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 405.557
TOTAL OC $ 2.540.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.