Orden de Compra. Nº1705-812-SE25 "CONVENIO DE LABORATORIO MES NOV LIC 1705-9-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-812-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE LABORATORIO MES NOV LIC 1705-9-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1705-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3292
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO
Comuna Quintero
Impuesto 497352,93
Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PONCE BURGOS LTDA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES PONCE BURGOS LIMITADA
R.U.T. 77.091.478-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PONCE BURGOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2Unidad no definidaPROTESIS COSMETICA SEGUN OFERTA PROTESIS COSMETICA SEGUN OFERTA $ 24.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.598 $ 48.598
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1Unidad no definidaINLAY/ONLAY SEGUN OFERTAINLAY/ONLAY SEGUN OFERTA $ 72.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.901 $ 72.901
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2Unidad no definidaCORONA CERAMICA SEGUN OFERTA CORONA CERAMICA SEGUN OFERTA $ 62.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.548 $ 125.548
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale45Unidad no definidaPROTESIS TOTAL ACRILICA SEGUN OFERTA PROTESIS TOTAL ACRILICA SEGUN OFERTA $ 50.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.281.500 $ 2.281.500
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1Unidad no definidaPROTESIS METALICA SEGUN OFERTA PROTESIS METALICA SEGUN OFERTA $ 72.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.901 $ 72.901
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1Unidad no definidaREPARACIONES SEGUN OFERTA REPARACION SEGUN OFERTA $ 16.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.199 $ 16.199
Total Neto $ 2.617.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 497.353
TOTAL OC $ 3.115.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.