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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1705-855-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA SEGÚN MEMO N°3 DENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1705-12-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
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R.U.T. |
61.606.603-k |
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Dirección de Facturación |
ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
14825,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-10-2024 |
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 2 | Unidad | GOMA DIQUE MORADA
goma dique libre de latex
caja 30 unidades
| Goma Dique Flexi-Dam 30uni. sin latex ROEKO Aleman, venc.2025-10
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$ 36.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.720
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$ 72.720
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad | papel de articular
1 caja con 12 blocks
papel de articular en tiras para marcar contactos dentales de 71micrones de grosor, tipo rite dental o baush
| Papel articular recto 12 block, total de 144 hojas de 80 micras ROEKO Aleman, venc.2025-08
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$ 5.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.310
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$ 5.310
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Total Neto
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$ 78.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.826
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$ 92.856
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.