Orden de Compra. Nº1705-88-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1705-19-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Quintero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-88-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1705-19-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE ASEO FEBRERO 2007
Proveniente de Licitación 1705-19-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social Hospital Quintero
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Quintero
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380
Comuna -1
Impuesto 7216,77
Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
83102 |CLORO CORRIENTE 5 LTS. DETTER 5 % CONC6Bidón83102 |CLORO CORRIENTE 5 LTS. DETTER 5 % CONC6 BIDON POR 5 LITROS CLORO PARA LAVANDERIA $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
47121804
81580 |BALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPAS VIRUTEX2Unidad81580 |BALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPAS VIRUTEX2 BALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPAS CHICAS $ 2.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.616 $ 4.616
47131501
83972 |PA¥O AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 4030Unidad83972 |PA¥O AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 4030 UDS. PAÑOS DE SACUDIR FRANELA 30 X 40CMS $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
53131608
|83128AZ |JABON P/LAVAR 170 GR. POPEYE AZUL BARRA20Unidad|83128AZ |JABON P/LAVAR 170 GR. POPEYE AZUL BARRA20 UDS. JABOR DE LAVAR EQUIVALENTE A POPEYE $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
10191509
|84904 |INSECTICIDA LIQ. BAYGON M/HORMIGAS GATI6Unidad|84904 |INSECTICIDA LIQ. BAYGON M/HORMIGAS GATI6 UDS. INSECTICIDA EN POLVO EQUIVALENTE A TANAX O HORMIGUICIDA $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.826 $ 8.826
39101601
1240060 |AMPOLLETA CORRIENTE 60W PHILIPS 220V E10Unidad1240060 |AMPOLLETA CORRIENTE 60W PHILIPS 220V E10 AMPOLLETAS 60 WATTS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
21101802
83945 |ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.8Unidad83945 |ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.8 UDS. PULVERIZADOR PLASTICO GRANDE $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376
47131810
80715 |LIMPIADOR CREMA 750 CC CIF5Unidad80715 |LIMPIADOR CREMA 750 CC CIF5 uds. ANTIGRASA EN CREMA EQUIVALENTE A CIF $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.825 $ 4.825
Total Neto $ 37.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.217
TOTAL OC $ 45.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.