Orden de Compra. Nº1706-175-SE09 "Canasta N 1 Recibo Orasmo 426"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1706-175-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Canasta N 1 Recibo Orasmo 426
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1706-1-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Iquique
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Iquique
R.U.T. 60.511.012-6
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099
Comuna Iquique
Impuesto 3975,75
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1BolsaCanasta N 1  $ 20.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.925 $ 20.925
Total Neto $ 20.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.976
TOTAL OC $ 24.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.