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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1707-55-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1707-46-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA
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R.U.T. |
60.511.139-4 |
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Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera 350 |
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Comuna |
Putre
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Impuesto |
4636 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera 350 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fem Soluciones E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.159.476-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fem Soluciones E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 1 | Unidad no definida | 1. Líquido multiuso.
2. Toallas desinfectantes.
3. Desinfectante aerosol.
4. Papel higiénico (pack de 12 rollos).
5. Toallas de papel (2 paquetes).
6. Jabón líquido para manos (1 litro).
7. Esponjas multiuso (pack de 3).
8. Guantes de limpieza (2 pares).
9. Bolsas de basura (rollo de 30 unidades, 60 litros).
10. Paños de microfibra (pack de 4).
11. Ambientadores (2 unidades). | |
$ 24.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.400
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$ 24.400
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Total Neto
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$ 24.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.636
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$ 29.036
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.