Orden de Compra. Nº1709-11358-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-11109-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1709-11358-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-11109-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1709-11109-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cauquenes
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra AV. PADRE ALBERTO HURTADO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cauquenes
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas Nr. 466
Comuna *
Impuesto 145160
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nr. 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hermesruiz
Razón Social hermes ruiz
R.U.T. 5.943.266-4
Sucursal hermesruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1Unidad Reparaciones menores Posta Cancha de los Huevos según archivo adjunto $ 764.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.000 $ 764.000
Total Neto $ 764.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.160
TOTAL OC $ 909.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.