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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1709-239-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VENDA GASA SEMIELASTICADA - UNIDAD BODEGA DE FARMACIA - ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-9-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1709-9-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
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R.U.T. |
69.120.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas Nr. 466 |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
63735,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas Nr. 466 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMEQ CHILE S.A. |
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Razón Social |
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.209.836-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMEQ CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 2000 | Rollo | VENDA GASA SEMIELASTICADA, CARACTERÍSTICAS SEGÚN MEMO N°7.- | BC-WD10408-UN POLYMULL VENDA GASA 8CMX4M
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$ 142,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 284.000
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$ 284.000
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42312401
| Alginato de calcio para el empaque de heridas | 50 | Tubo | HIDROGEL, CARACTERÍSTICAS SEGÚN MEMO N°7.- | BC-0HG0100-UN HIDROGEL AMORFO EN TUBO 15GR (UNIDAD)
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$ 1.029,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.450
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$ 51.450
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Total Neto
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$ 335.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.736
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$ 399.186
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.