Orden de Compra. Nº1709-263-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-80-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1709-263-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-80-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1709-80-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nr. 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas Nr. 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 107920
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nr. 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vanchovaldes
Razón Social IVAN ANTONIO VALDES ESPINOSA
R.U.T. 8.576.855-7
Sucursal vanchovaldes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadCanasta de reparación para vehículos de la Dirección Comunal de Salud según archivo adjuntoSegún canasta adjunta $ 568.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.000 $ 568.000
Total Neto $ 568.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.920
TOTAL OC $ 675.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.