Orden de Compra. Nº1709-357-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-120-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1709-357-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-120-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1709-120-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Camino Chanco 2626
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas Nr. 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 70642
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nr. 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de Despacho

Los medicamentos e insumos de farmacia y dental e implemento médico deberán ser enviados a la siguiente dirección Av. Padre Hurtado s/n, Barrio Estación, Cauquenes, dando un CARACTER DE URGENTE y frágil.  Con  atención Srta. Jovita Pérez

 

Los medicamentos, productos e insumos de farmacia y dental no deben tener una caducidad inferior a 1 año.

 

Horario de atención de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30 hrs. de Lunes a Viernes.

 

Debe adjuntar la orden de compra a la factura y/o guía de despacho.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos20UnidadDetergente enzimatico PH neutro Bidon x 4 Lts,unidadesATSLPR011 DETERGENTE ENZIMATICO BIDON 5 LITROS. MARCA DIFEM PHARMA, VENTA UNITARIA $ 18.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.800 $ 371.800
Total Neto $ 371.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.642
TOTAL OC $ 442.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.