Orden de Compra. Nº1709-471-SE19 "Canasta de Servicio de reparación de Vehículos Fis DESDE 1709-64-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1709-471-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Canasta de Servicio de reparación de Vehículos Fis DESDE 1709-64-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1709-64-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nr. 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas Nr. 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 675378,18
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nr. 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian
Razón Social CRISTIAN SEPULVEDA NAVARRETE
R.U.T. 16.462.441-2
Sucursal Cristian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadCanasta de Servicio de reparación de Vehículos Fiscales del departamento de Salud CauquenesDe acuerdo a las especificaciones técnicas se adjunta cotización. $ 3.554.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.554.622 $ 3.554.622
Total Neto $ 3.554.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 675.378
TOTAL OC $ 4.230.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.